CURSO DE CONTABILIDAD BASICA PRESENCIAL

Mejore sus posibilidades laborales estudiando una de las áreas de mayor demanda del sector comercial, ya sea si es particular o empresario propio la contabilidad es uno de los departamentos más importantes en cualquier negocio, aprenda de forma práctica desde la conceptualización básica de una empresa, el manejo de inventarios, y la  introducción a los cambios contenidos dentro del proceso de implementación de las NIIF.

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CURSO DE RENTA Y CREE PRESENCIAL

El curso de Renta y Cree tiene por objetivo dar continuidad al estudio de la legislación tributaria en materia de tributos anualizados para personas naturales y jurídicas.

Actualizado con la ultima reforma tributaria, (Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016)

 

   Duración

50 Horas Académicas (45 Minutos Hora)

 Dirigido a

Todas las personas interesadas en adquirir los conocimientos para llevar un control tributario y contable de una sociedad comercial.

   Metodología

La capacitación es presencial y 100% práctica, cada estudiante cuenta con un computador actualizado para el desarrollo de sus prácticas, es personalizada ya que se manejan grupos pequeños de dos a máximo ocho estudiantes por curso. Los temas son presentados por el docente en un lenguaje claro y sencillo para que cualquier persona los pueda asimilar de forma fácil, se refuerzan con talleres que son realizados simultáneamente.

  Pre requisitos

Contabilidad Básica Tributaria Básica

    Horarios y fechas de inicio

Consulte aquí nuestras próximas capacitaciones y horarios disponibles

Cupo limitado de 3 a 8 personas, para confirmar su participación debe hacer la inscripción máximo 3 días antes de la fecha programada de inicio.

   Contenido del curso

MÓDULO I. Renta Personas Naturales

  • Nuevo concepto de residencia fiscal
  • Clasificación de las personas naturales
  • Ganancia ocasional
  • Cambios en la retención en la fuente
  • Clasificación según las 5 cedulas tributarias  
  • Sistema ordinario de depuración
  • Determinación de las rentas exentas
  • Seguridad social de los independientes (Por pagos inferiores a un SMLMV, por contratos superiores a 3 meses, por contratos inferiores a 3 meses).
  • Cálculo de la retención para las personas naturales categoría empleados.
  • Talleres Prácticos

MÓDULO II. Renta Personas Jurídicas

  • Clasificación de ingresos
  • Costos y gastos deducibles y no deducibles
  • Renta presuntiva
  • Renta por comparación patrimonial
  • Tributación de sociedades extranjeras
  • Gravamen a los movimientos financieros
  • Ganancia ocasional
  • Formato 1732 y sus anexos
  • Talleres Prácticos

MÓDULO III. Impuesto sobre la renta para equidad "CREE" año gravable 2016 y sus modificaciones

  • Sujetos pasivos o Auto retención
  • Tratamiento de operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
  • Impuesto sobre la renta para la equidad CREE.
  • Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.
  • Depuración de la base del impuesto sobre la renta CREE
  • Exención de aportes parafiscales, exención a los aportes a la salud.
  • Auto retención que reemplaza el CREE

Talleres Prácticos MÓDULO IV. Impuesto a la riqueza

  • Impuesto a la riqueza.
  • Impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza
  • Talleres Prácticos

 

  Valor de la capacitación y formas de pago

$500.000

FACILIDADES DE PAGO

$300.000 al inscribirse

$200.000 al completar 25 horas

DESCUENTO

10% de descuento por pago de contado

$450.000

Separe su cupo desde $50.000
RECIBIMOS TARJETAS DE CRÉDITO VISA O MASTERCARD
 

DIPLOMADO EN LEGISLACIÓN TRIBUTARIA PRESENCIAL

Ofrecemos el Diplomado en Legislación Tributaria, para capacitar al sector empresarial y profesional, vinculados con el área de impuestos y contable con el fin de analizar, interpretar y aplicar las diferentes reformas tributarias. El diplomado se presenta con el fin de dar las suficientes herramientas para que desarrollen destrezas, estrategias, con capacidad de análisis y aplicación dentro del marco legal tributario, respondiendo así a la acción fiscalizadora en Colombia.

Actualizado con la ultima Reforma Tributaria, (Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016).

   Duración

120 Horas Académicas (45 Minutos Hora)

 Dirigido a

Todas las personas de las diferentes disciplinas económicas, administrativas, contables y jurídicas, que participen en los procesos de preparación y toma de decisiones tributarias en las organizaciones.

   Metodología

La capacitación es presencial y 100% práctica, es personalizada ya que se manejan grupos pequeños de dos a máximo ocho estudiantes por curso. Los temas son presentados por el docente en un lenguaje claro y sencillo para que cualquier persona los pueda asimilar de forma fácil, se refuerzan con talleres que son realizados simultáneamente.

  Pre requisitos

Contabilidad Básica

    Horarios y fechas de inicio

Cupo limitado de 3 a 8 personas, para confirmar su participación debe hacer la inscripción máximo 3 días antes de la fecha programada de inicio.

   Contenido del curso

MÓDULO I. Generalidades de la tributación

  • Clasificación de los impuestos
  • Elementos de la obligación tributaria
  • La Unidad de Valor Tributario (UVT)
  • Concepto e importancia del sistema de Retenciones en la Fuente
  • Inscripción en el RUT y responsabilidades tributarias
  • Periodicidad y obligaciones formales de las declaraciones
  • Formas de presentación y pagos

MÓDULO II. IVA

  • Impuesto sobre las ventas- IVA
  • Hecho generador y responsables del impuesto
  • Clasificación de bienes y servicios: Gravados, exentos y excluidos
  • Regímenes del impuesto sobre las ventas
  • Obligaciones formales relacionadas con el IVA
  • Tratamiento de los impuestos descontables
  • IVA pagado en importación de mercancías
  • Retención en la fuente a título de IVA
  • Determinación del Impuesto a cargo
  • Talleres prácticos

MÓDULO III. IMPOCONSUMO

  • Impuesto Nacional al Consumo- INC
  • Hecho generador y responsables del impuesto
  • Régimen Simplificado del impuesto nacional al consumo
  • Bienes gravados con IVA e INC
  • Talleres prácticos

MÓDULO IV. ICA Y RETEICA

  • Impuesto de Industria y Comercio- ICA
  • Concepto de territorialidad
  • Determinación de la obligación según el tipo de actividad
  • Bases gravables y tarifas aplicables para Bogotá
  • Regímenes del ICA en Bogotá
  • Obligaciones del Régimen Simplificado
  • Retención en la fuente a título de ICA
  • Impuesto complementario de Avisos y Tableros
  • Causación del impuesto
  • Talleres Prácticos

MÓDULO V. RETEFUENTE

  • Retención en la Fuente a título de Renta
  • Pagos sujetos a Retención en la Fuente
  • Agentes Retenedores
  • Cuándo no se efectúa la Retención en la Fuente
  • Certificados de Retención en la Fuente
  • Principales bases y tarifas aplicables
  • Tratamiento en operaciones anuladas y devoluciones en ventas
  • Retención en la fuente en pagos al exterior
  • Retención sobre pagos a empleados
  • Auto-retención a título de Renta
  • Talleres prácticos

MÓDULO VI. SANCIONES

  • Sanciones más comunes
  • Sanciones mínimas establecidas
  • Sanción por extemporaneidad
  • Sanción por corrección
  • Cálculo de los intereses de mora
  • Sanciones relacionadas con la facturación

MÓDULO VII. RENTA PERSONAS NATURALES

  • Nuevo concepto de residencia fiscal
  • Clasificación de las personas naturales.
  • Ganancia ocasional
  • Cambios en la retención en la fuente
  • Clasificación según las 5 cédulas tributarias
  • Sistema ordinario de depuración 
  • Determinación de las rentas exentas.
  • Seguridad social de los independientes (Por pagos inferiores a un SMLMV, por contratos superiores a 3 meses, por contratos inferiores a 3 meses).
  • Cálculo de la retención para las personas naturales categoría empleados.
  • Talleres Prácticos

MÓDULO VIII. RENTA PERSONAS JURÍDICAS

  • Clasificación de ingresos
  • Costos y gastos deducibles y no deducibles
  • Renta presuntiva
  • Renta por comparación patrimonial
  • Tributación de sociedades extranjeras
  • Gravamen a los movimientos financieros
  • Ganancia ocasional
  • Formato 1732 y sus anexos
  • Talleres Prácticos

MÓDULO IX. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD "CREE" año gravable 2016 y sus modificaciones

  • Sujetos pasivos o Auto retención
  • Tratamiento de operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
  • Impuesto sobre la renta para la equidad CREE.
  • Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.
  • Depuración de la base del impuesto sobre la renta CREE
  • Exención de aportes parafiscales, exención a los aportes a la salud.
  • Auto retención que reemplaza el CREE
  • Talleres Prácticos

MÓDULO X. IMPUESTO A LA RIQUEZA

  • Impuesto a la riqueza.
  • Impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza
  • Talleres Prácticos

MODULO XI. MEDIOS MAGNÉTICOS

  • Generalidades de la información exógena
  • DIAN – Resoluciones Vigentes
  • Obligados a presentar la información exógena.
  • Montos a reportar
  • Plazos y sanciones
  • Formato 1005 - 1006 – 1007 - 1008 – 1009 - 1010 – 1011 - 1001 y 1003
  • Elaboración de anexos y hoja de trabajo
  • Uso simulado de Pre validador DIAN - Bandeja de Salida.

 

  Valor de la capacitación y formas de pago

$1.500.000

FACILIDADES DE PAGO

$600.000 al inscribirse

Segunda cuota de $900.000 cada una

DESCUENTO

10% de descuento por pago de contado

$1.350.000

Separe su cupo desde $50.000
RECIBIMOS TARJETAS DE CRÉDITO VISA O MASTERCARD
 

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