DIPLOMADO EN LEGISLACIÓN TRIBUTARIA PRESENCIAL

Ofrecemos el Diplomado en Legislación Tributaria, para capacitar al sector empresarial y profesional, vinculados con el área de impuestos y contable con el fin de analizar, interpretar y aplicar las diferentes reformas tributarias. El diplomado se presenta con el fin de dar las suficientes herramientas para que desarrollen destrezas, estrategias, con capacidad de análisis y aplicación dentro del marco legal tributario, respondiendo así a la acción fiscalizadora en Colombia.

Actualizado con la ultima Reforma Tributaria, (Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016).

   Duración

120 Horas Académicas (45 Minutos Hora)

 Dirigido a

Todas las personas de las diferentes disciplinas económicas, administrativas, contables y jurídicas, que participen en los procesos de preparación y toma de decisiones tributarias en las organizaciones.

   Metodología

La capacitación es presencial y 100% práctica, es personalizada ya que se manejan grupos pequeños de dos a máximo ocho estudiantes por curso. Los temas son presentados por el docente en un lenguaje claro y sencillo para que cualquier persona los pueda asimilar de forma fácil, se refuerzan con talleres que son realizados simultáneamente.

  Pre requisitos

Contabilidad Básica

   Contenido del curso

MÓDULO I. Generalidades de la tributación

  • Clasificación de los impuestos
  • Elementos de la obligación tributaria
  • La Unidad de Valor Tributario (UVT)
  • Concepto e importancia del sistema de Retenciones en la Fuente
  • Inscripción en el RUT y responsabilidades tributarias
  • Periodicidad y obligaciones formales de las declaraciones
  • Formas de presentación y pagos

MÓDULO II. IVA

  • Impuesto sobre las ventas- IVA
  • Hecho generador y responsables del impuesto
  • Clasificación de bienes y servicios: Gravados, exentos y excluidos
  • Regímenes del impuesto sobre las ventas
  • Obligaciones formales relacionadas con el IVA
  • Tratamiento de los impuestos descontables
  • IVA pagado en importación de mercancías
  • Retención en la fuente a título de IVA
  • Determinación del Impuesto a cargo
  • Talleres prácticos

MÓDULO III. IMPOCONSUMO

  • Impuesto Nacional al Consumo- INC
  • Hecho generador y responsables del impuesto
  • Régimen Simplificado del impuesto nacional al consumo
  • Bienes gravados con IVA e INC
  • Talleres prácticos

MÓDULO IV. ICA Y RETEICA

  • Impuesto de Industria y Comercio- ICA
  • Concepto de territorialidad
  • Determinación de la obligación según el tipo de actividad
  • Bases gravables y tarifas aplicables para Bogotá
  • Regímenes del ICA en Bogotá
  • Obligaciones del Régimen Simplificado
  • Retención en la fuente a título de ICA
  • Impuesto complementario de Avisos y Tableros
  • Causación del impuesto
  • Talleres Prácticos

MÓDULO V. RETEFUENTE

  • Retención en la Fuente a título de Renta
  • Pagos sujetos a Retención en la Fuente
  • Agentes Retenedores
  • Cuándo no se efectúa la Retención en la Fuente
  • Certificados de Retención en la Fuente
  • Principales bases y tarifas aplicables
  • Tratamiento en operaciones anuladas y devoluciones en ventas
  • Retención en la fuente en pagos al exterior
  • Retención sobre pagos a empleados
  • Auto-retención a título de Renta
  • Talleres prácticos

MÓDULO VI. SANCIONES

  • Sanciones más comunes
  • Sanciones mínimas establecidas
  • Sanción por extemporaneidad
  • Sanción por corrección
  • Cálculo de los intereses de mora
  • Sanciones relacionadas con la facturación

MÓDULO VII. RENTA PERSONAS NATURALES

  • Nuevo concepto de residencia fiscal
  • Clasificación de las personas naturales.
  • Ganancia ocasional
  • Cambios en la retención en la fuente
  • Clasificación según las 5 cédulas tributarias
  • Sistema ordinario de depuración 
  • Determinación de las rentas exentas.
  • Seguridad social de los independientes (Por pagos inferiores a un SMLMV, por contratos superiores a 3 meses, por contratos inferiores a 3 meses).
  • Cálculo de la retención para las personas naturales categoría empleados.
  • Talleres Prácticos

MÓDULO VIII. RENTA PERSONAS JURÍDICAS

  • Clasificación de ingresos
  • Costos y gastos deducibles y no deducibles
  • Renta presuntiva
  • Renta por comparación patrimonial
  • Tributación de sociedades extranjeras
  • Gravamen a los movimientos financieros
  • Ganancia ocasional
  • Formato 1732 y sus anexos
  • Talleres Prácticos

MÓDULO IX. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD "CREE" año gravable 2016 y sus modificaciones

  • Sujetos pasivos o Auto retención
  • Tratamiento de operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
  • Impuesto sobre la renta para la equidad CREE.
  • Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.
  • Depuración de la base del impuesto sobre la renta CREE
  • Exención de aportes parafiscales, exención a los aportes a la salud.
  • Auto retención que reemplaza el CREE
  • Talleres Prácticos

MÓDULO X. IMPUESTO A LA RIQUEZA

  • Impuesto a la riqueza.
  • Impuesto complementario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza
  • Talleres Prácticos

MODULO XI. MEDIOS MAGNÉTICOS

  • Generalidades de la información exógena
  • DIAN – Resoluciones Vigentes
  • Obligados a presentar la información exógena.
  • Montos a reportar
  • Plazos y sanciones
  • Formato 1005 - 1006 – 1007 - 1008 – 1009 - 1010 – 1011 - 1001 y 1003
  • Elaboración de anexos y hoja de trabajo
  • Uso simulado de Pre validador DIAN - Bandeja de Salida.

 

  Valor de la capacitación y formas de pago

$1.500.000

FACILIDADES DE PAGO

$600.000 al inscribirse

Segunda cuota de $900.000 cada una

DESCUENTO

10% de descuento por pago de contado

$1.350.000

Separe su cupo desde $50.000
RECIBIMOS TARJETAS DE CRÉDITO VISA O MASTERCARD
 

Descarge nuestro formulario de matricula complete todo los campos guardelo y envielo por email.

Fechas de Inicio

14
Ago
Sede Galerías
Horario Lunes a Jueves

22
Ago
Sede Galerías
Horario: Lunes a Jueves

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